送心意

朴老师

职称会计师

2020-09-04 16:20

同学你好
直接就说合作失败,业务没有发生需要申请红冲发票

七夜6777 追问

2020-09-04 16:42

是的,因这业务发生在18年,那时还有国地税之分,现在20年了,三年了,税局的意思金额不大,让企业自己处理一下账务,税是肯定不退了,嫌麻烦的,所以现在这种情况账务这样做行吗?   借:应收账款     ****             贷:营业外支出  ***

朴老师 解答

2020-09-04 16:53

可以
这样也可以的

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相关问题讨论
同学你好 直接就说合作失败,业务没有发生需要申请红冲发票
2020-09-04 16:20:40
您好!这种小额的维修费直接就计入管理费用或制造费用就可以了,然后计提增值税进项,可以抵扣。即 借:管理费用等应交税费——应交增值税——进项税额。
2017-06-15 12:18:10
你好 管理费用 -业务招待费
2019-01-22 15:50:11
做认证抵扣处理,,,,,,
2015-12-27 17:34:06
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
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