在年底查清查财务报表的时候发现有一笔冲红的增值税发票计提并且缴纳了,现在账务处理这笔分录应该怎么做?这笔多缴纳的增值税还能向税务局申请退回吗?
安妮
于2019-04-03 22:20 发布 730次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-04-04 09:13
销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
这样做就直接冲销这个月的销项税了
相关问题讨论

销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
这样做就直接冲销这个月的销项税了
2019-04-04 09:13:06

您好,您收到的退税收入应记入"营业外收入"科目里的,所以会计分录如下:
借:银行存款
贷:营业外收入
为您提供解答,如满意,请五星好评哦
2019-03-05 09:57:19

你好,代开的发票跟自己开的发票一样的处理方式。
2019-01-10 00:11:12

你好, 按发票上的金额申报即可
2020-11-04 19:41:44

你好,因为什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
安妮 追问
2019-04-04 11:59
朴老师 解答
2019-04-04 14:46
安妮 追问
2019-04-04 15:26