林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

这儿有对同一企业的往来,借给对方做的是其他应付账款的借方,对方还来做该科目贷方。从本月起做其他应收可以吗?需要把往期与该企业的其他往来作处理不呢?
答: 可以,之前的往来不需要调账。可以把其他应付款的余额调整过来。
我们公司收到了一笔款,但不是我们的应收款,完了又退给人家,这个进的话进哪个科目?是其他应付款还是?
答: 您的做法可行,收到时进其他应付款,退还后冲减其他应付款。 先挂往来是很合理的做法,没有问题 满意麻烦5星评价,谢谢!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款借方余额 1276611.75,应付账款借方余额164149.88,其他应付款 贷方3092816.13,把所有科目余额全部转到其他应付款怎么调?
答: 您好 借:其他应付款 1276611.75 贷:应收账款 1276611.75 借:其他应付款 164149.88 贷:应付账款 164149.88






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