送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-07-25 15:40

您好!看情况了,如果不用认证抵扣的,就按实际支付的入账。
如果是要抵扣而又不用再付钱的计入营业外收入,如果以后还要付这个差额,就其他应付账款或者其他应付款。

上传图片  
相关问题讨论
您好  这一部分是以后也不付了吗
2023-01-13 11:17:45
借预付账款贷银行存款。收到发票时。。 借成本费用 进项 贷预付账款。
2022-02-14 11:04:25
你好,按你报销的金额来做就可以的。
2022-04-01 10:21:16
你好; 写全额金额哈 ;  写全额   
2022-12-23 17:18:32
不能抵扣的部分做进项转出
2024-02-05 09:54:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...