我们企业6月份预付了一部分货款,记在了应付账款的借方,发票未到,7月份发票到了,剩余的货款也结清了,这应该怎么做分录
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于2016-07-25 15:10 发布 1272次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
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你好,冲减之前计入应付账款的金额,借:现金或银行 贷:应付账款
2016-07-25 15:11:43

8月份不做分录的
9月份做 借:应付账款 贷:银行存款
是的,内帐核算是那么理解的。
2018-10-11 10:24:42

你好,之前做了欠款是应付账款是吗?如果是的话,借应付账款贷银行存款240。
2022-01-21 16:23:12

你好 购买的烟酒是什么用途
2018-12-28 09:13:34

您好,分录,借;应付账款,351000,贷:银行存款,348000,财务费用-现金折扣,3000
2017-06-17 16:13:59
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