送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-08-26 23:27

同学你好,这种情况下,建议先行核对,找出哪个是对的,哪个是错的,差额是多少,之后,把差额部分,在下个月调整过来即可。

小符 追问

2020-08-27 09:16

老师,我理解了。

王雁鸣老师 解答

2020-08-27 10:13

同学你好
好的,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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首先,你需要确认你的期初数据是否正确,因为这是后续所有操作的基础。如果你确定期初数据是-4966,那么你需要先调整期初数据。然后,你可以按照销售出库单的金额5069下推销售发票,这样发票的金额就会和出库单的金额一致。至于你只收到了一张金额是4841的发票,你可以先录入这张发票,然后再做一笔负数的其他应收款调账,将金额调整到正确的数额。这样,你的应收账款就会和实际情况一致了。
2023-07-21 13:31:47
同学你好 这样就可以了
2023-04-14 13:40:07
请详细讲述一下,可能是什么原因导致销售出库单据清零了,但是销售成本中还有该单据的数据。
2023-03-14 10:19:24
错误,错误。对。错误。对的。对的。错误。对的。对的。
2022-01-03 21:17:23
你好;  你可以月末汇总来做结转 处理成本 的   
2022-02-23 12:24:19
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