送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-26 17:15

你好,是你们名义报关的吗?

🐱 追问

2020-08-26 17:47

不是,这种是要报无票销售的吧

朴老师 解答

2020-08-26 17:53

嗯,做内销,要交税的哦

🐱 追问

2020-08-26 19:37

是通过快递出口的,没有报关单,这个是当做内销,报无票销售是吗

朴老师 解答

2020-08-26 19:49

对的,就是这个意思的

上传图片  
相关问题讨论
不,生产企业的应退税额才填写到哪里,
2014-11-14 13:11:05
你好,是你们名义报关的吗?
2020-08-26 17:15:44
商贸型企业执行的不是免抵退,而是出口退税政策 商贸型企业的内外销的进项和销项应该分别核算。内销进项不可以用来申请退税
2019-09-18 15:31:43
您好,应该在附表四里面填免税销售额,出口免税里面。你说的外贸出口企业的免抵税务,就是进项和退税的差额吗,这不需要在增值税申报表里面体现,只要结转成本的时候做进项税额转出就可以。
2018-10-26 16:48:47
你好,需要填写增值税减免税明细申报表
2019-06-03 11:01:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...