送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-25 10:18

你收到不应该是长期应付款,直接挂应付账款就行了,然后冲减给B公司的,你是管理方,你应该做借应付账款贷银行存款,不是你们的在建工程,你不能做在建工程

感性的柠檬 追问

2020-08-25 15:03

这个工程开的工程进度发票、勘察发票等都是开给我们公司,不用入在建工程吗?

朴老师 解答

2020-08-25 15:12

你们是资金管理方,不用

上传图片  
相关问题讨论
你收到不应该是长期应付款,直接挂应付账款就行了,然后冲减给B公司的,你是管理方,你应该做借应付账款贷银行存款,不是你们的在建工程,你不能做在建工程
2020-08-25 10:18:17
你好,因为转账支票的资金是通过银行账户支付,所以贷方是 银行存款 科目
2022-03-31 11:10:06
你好,结转到其他应收款
2019-08-05 15:12:06
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-10 18:54:58
其实2018年度就应该吧这个分录全部冲了。然后实际取得发票时重新做账
2018-08-29 10:15:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...