老师,您好,A公司要我们代建一个工程,我们做资金管理方,工程施工是B公司做,A打给我们的工程款我们借:银行存款 贷:长期应付款 。B公司向我们申报工程款我们借:在建工程 贷:银行存款。我想请问一下长期应付款科目我们该怎么结转?

感性的柠檬
于2020-08-25 10:16 发布 1230次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-08-25 10:18
你收到不应该是长期应付款,直接挂应付账款就行了,然后冲减给B公司的,你是管理方,你应该做借应付账款贷银行存款,不是你们的在建工程,你不能做在建工程
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你收到不应该是长期应付款,直接挂应付账款就行了,然后冲减给B公司的,你是管理方,你应该做借应付账款贷银行存款,不是你们的在建工程,你不能做在建工程
2020-08-25 10:18:17
你好,因为转账支票的资金是通过银行账户支付,所以贷方是 银行存款 科目
2022-03-31 11:10:06
你好,结转到其他应收款
2019-08-05 15:12:06
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-10 18:54:58
其实2018年度就应该吧这个分录全部冲了。然后实际取得发票时重新做账
2018-08-29 10:15:08
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感性的柠檬 追问
2020-08-25 15:03
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2020-08-25 15:12