老师 如果凭证里记录的是预收账款贷方金额 但是登陆账本的时候登到其他应收款贷方余额了 然后报表上也显示在其他应收款 这个应该怎么更正?
简单
于2016-07-21 15:13 发布 1609次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-21 15:17
凭证没有错误,这种情况是不是属于登账错误啊?也需要做凭证调整是吗?
相关问题讨论

同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09

你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。
2019-12-06 19:38:45

你好!
记入预收账款
2019-07-11 11:16:15

同学您好。
具体问题具体分析。
预收款大,主要组成部分是什么,是预收吗?还是未确认收入?
其他应收款过大,是支付给谁了,需要收回吗?
2022-01-08 21:23:49

你好; 其他应收款是负数。 那么 就是其他应付款 ; 你写负债表计入 其他应付款里面去写
2022-01-08 09:31:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2016-07-21 15:13
邹老师 解答
2016-07-21 16:45