送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-08-20 14:25

你好
借管理费用工资882.9/社保532.35
贷应付职工薪酬工资882.9/社保532.35
借应付职工薪酬882.9
贷其他应付款882.9
借其他应付款
应付职工薪酬532.35
贷银行

上传图片  
相关问题讨论
你好!缴纳时 借:应付职工薪酬 600 其他应收款(或其它应付款)200 贷:银行存款 800
2016-03-18 15:23:06
您好!完整的会计分录是。 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2016-03-18 13:34:09
你好 借管理费用工资882.9/社保532.35 贷应付职工薪酬工资882.9/社保532.35 借应付职工薪酬882.9 贷其他应付款882.9 借其他应付款 应付职工薪酬532.35 贷银行
2020-08-20 14:25:32
你好,联合合作社,保底分红 借:利润分配—应付利润 ,   贷:应付利润     借:应付利润  ,  贷:银行存款
2022-03-03 17:19:30
仍然通过应付职工薪酬(辞退福利)即可。
2019-10-09 08:57:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...