送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-03-21 09:33

有的入了借方的管理费用社保 不是应付职工薪酬 社保 对吗

追问

2016-03-21 09:49

但是已经缴纳了 这么做的 怎么办

晓海老师 解答

2016-03-18 15:23

你好!缴纳时 借:应付职工薪酬 600 其他应收款(或其它应付款)200  贷:银行存款 800

晓海老师 解答

2016-03-21 09:48

那是计提时的会计分录...

晓海老师 解答

2016-03-21 12:31

缴纳时 借:应付职工薪酬 600 其他应收款(或其它应付款)200 贷:银行存款 800

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