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默
于2016-03-18 14:41 发布 808次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-03-21 09:33
有的入了借方的管理费用社保 不是应付职工薪酬 社保 对吗
默 追问
2016-03-21 09:49
但是已经缴纳了 这么做的 怎么办
晓海老师 解答
2016-03-18 15:23
你好!缴纳时 借:应付职工薪酬 600 其他应收款(或其它应付款)200 贷:银行存款 800
2016-03-21 09:48
那是计提时的会计分录...
2016-03-21 12:31
缴纳时 借:应付职工薪酬 600 其他应收款(或其它应付款)200 贷:银行存款 800
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
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默 追问
2016-03-21 09:49
晓海老师 解答
2016-03-18 15:23
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2016-03-21 09:48
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2016-03-21 12:31