送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-18 13:55

每个月少发的三百元工资做其他应付款然后给员工电动车的时候做固定资产清理就行了。
7月份
借管理费用-折旧费
贷累计折旧

度度 追问

2020-08-18 14:05

可以直接从员工扣的300元,直接冲减每月计提折旧吗

朴老师 解答

2020-08-18 14:07

不能,不能冲减的哦

度度 追问

2020-08-18 14:09

固定资产还在用入固定资产清理可以吗

朴老师 解答

2020-08-18 14:10

不能,要卖给他的时候做固定资产清理

度度 追问

2020-08-18 14:15

7月开始提折旧 借:主营业务成本-电动车    贷累计折旧 
扣员工300元,这个7月还要怎么做分录

朴老师 解答

2020-08-18 14:16

就是做折旧的分录,然后扣300元挂往来的科目,等给她的时候做固定资产清理,

度度 追问

2020-08-18 14:25

可以挂其他应收款借方吗

朴老师 解答

2020-08-18 14:30

最后借其他应收款贷固定资产清理贷销项

度度 追问

2020-08-18 14:38

扣300元挂往来的科目
老师这怎么做分录
借贷怎么写分录
扣款是从6月工资扣下来300元

朴老师 解答

2020-08-18 14:42

借应付职工薪酬贷银行存款贷其他应付款
这样

度度 追问

2020-08-18 14:42

借:应付职工薪酬300元
贷:其他应收款300元
这样写对不对

朴老师 解答

2020-08-18 14:50

不对,应付职工薪酬已经付款了,就只有其他应收款有三百的余额

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相关问题讨论
每个月少发的三百元工资做其他应付款然后给员工电动车的时候做固定资产清理就行了。 7月份 借管理费用-折旧费 贷累计折旧
2020-08-18 13:55:54
你好,借:管理费用等 贷:累计折旧
2019-10-12 15:05:06
借;制造费用等科目 贷;累计折旧
2018-11-10 09:56:05
你好,银行不同于其他科目,每一笔都有依据的,你需要去查明原因,才知道如何做分录 现金这个才可能有无法查明原因的短缺或盈余
2018-05-11 16:40:36
不能,有余额不能是0 ,要不就期初按实际填写,不平填写未分配利润,或者是期初为0 。你按业务发生顺序做账,补上,分录需要看你具体银行流水单子写啥,
2020-08-04 09:50:07
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