送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-08-17 17:43

你好,不合理
其他应付款是负数,需要调整到其他应收款栏次填写才是的

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2022-02-15 15:38:39
你好,应付工资是通过应付职工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通过  其他应付款啊 
2022-07-13 11:46:50
你好,没法随意处理的,除非你有做账处理的依据
2024-03-22 08:55:56
你好,其他应付款期实余额在借方,是什么内容的其他应付款呢?
2023-04-01 15:28:26
好,你们单位发生的费用没有支付的,可以这么做,或者是借了别人的钱。
2022-03-21 14:39:58
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