林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师您好 7月31日开出一张票,8月1日能收到款,我在7月31日做了应收入账,但由于失误,金额录错,少入帐500元,应该怎么处理?可以在8月1日再做应收入账500元吗?
答: 你好,嗯嗯,可以在8月份在做应收500
老师您好,去年已开票欠尾款工地,现对方尾款不想付,说把票退给我们不要我们开票,要如何入账,当时我们已经按开票金额转收入了,未收到的尾款和税金都挂应收了,请问老师现在如何处理?
答: 你好 正确的做法是开具红字发票 然后冲减之前入账的收入和往来
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
287021926当月的收入收取的是一年的,所以当月入账做的预收收入,然后次月分12期摊到每月做的预收转收入。这个起省公司通知,当月收入进预收后,当月金额全额转出。我没明白转出是什么意思。如果预收一笔转出,那是不是就不用做预收,直接进收入不就行啦,还需要转出干嘛。或者是根本就不是我理解的意思?
答: 你好,先计入预收账款,然后按月确认收入






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