老师,税法规定单位价值不超过500万元的可以一次性 问
同学,你好 会计还是正常做,正常按期折旧 答
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供 问
可以的,可以这么做的 答
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通 问
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
公司准备注销,资产负债表中应缴税费一行金额应该 问
还可能是留抵的进项 答
老师,自己研发的东西,没有进项要怎么办,很多东西是 问
你可以看一下你们符合免税的政策吧,符合要求可以免增值税 如果不免税的话,其他都没有发票吗?比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答

公司给高管租了一间公寓,支付了一年的房租。请问下先付款和后摊销时分别怎么做账。管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别。谢谢!
答: 您好, 借:预付账款--房租 贷:银行存款 按月摊销的分录 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:预付账款--房租 管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别--是两个科目,一个是影响利润表,一个是影响资产负债表。两者组合在一起,构成计提分录。
老师请问,公司是按周给酒店结餐费的,那么我是结一回餐费,我就借:管理费用-餐费 贷 :银行 但是到月底是结的餐费是包含下月的,那我应该怎么做合理一些啊?我是按付款做账,还是统计一个月的餐费啊?
答: 您好 您可以结一回餐费就做一次分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有一笔管理费用付款因为单位错退回,然后又重新付出,这个过程怎么做账?
答: 你好 退回 借;银行存款 贷;其他应付款 支付借;其他应付款 贷;银行存款
老师,能问一个问题吗?我有点不明白比如我们要付一笔钱给一个电脑公司,是我们跟他购买碳粉和重装系统的费用,我们做账应该是放管理费用还是应付账款呢?
暂估了50万的票,拿回来了10万,省下40万没有拿回来,怎么做账,刚开始是借:管理费用-暂估贷应付账款-暂估50万,后面呢?
请问电费预扣了2万,实际电费只用了1.5万,预扣多了的部分怎么做账呀?实际电费的做账是不是借管理费用电费1.5,贷预付账款1.5?
员工宿舍的房租和水电都是每个月按照公户打给房东(可以开票的),可是只给开房租部分,水电部分不开,那如何做账,借:应付账款-某某贷银行,那另外一笔呢借:管理费用贷什么呢
老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元







粤公网安备 44030502000945号



张英 追问
2020-08-11 16:27
赵海龙老师 解答
2020-08-11 16:40
张英 追问
2020-08-11 17:13
赵海龙老师 解答
2020-08-11 17:19