请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

公司给高管租了一间公寓,支付了一年的房租。请问下先付款和后摊销时分别怎么做账。管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别。谢谢!
答: 您好, 借:预付账款--房租 贷:银行存款 按月摊销的分录 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:预付账款--房租 管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别--是两个科目,一个是影响利润表,一个是影响资产负债表。两者组合在一起,构成计提分录。
老师请问,公司是按周给酒店结餐费的,那么我是结一回餐费,我就借:管理费用-餐费 贷 :银行 但是到月底是结的餐费是包含下月的,那我应该怎么做合理一些啊?我是按付款做账,还是统计一个月的餐费啊?
答: 您好 您可以结一回餐费就做一次分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有一笔管理费用付款因为单位错退回,然后又重新付出,这个过程怎么做账?
答: 你好 退回 借;银行存款 贷;其他应付款 支付借;其他应付款 贷;银行存款
老师,能问一个问题吗?我有点不明白比如我们要付一笔钱给一个电脑公司,是我们跟他购买碳粉和重装系统的费用,我们做账应该是放管理费用还是应付账款呢?
暂估了50万的票,拿回来了10万,省下40万没有拿回来,怎么做账,刚开始是借:管理费用-暂估贷应付账款-暂估50万,后面呢?
请问电费预扣了2万,实际电费只用了1.5万,预扣多了的部分怎么做账呀?实际电费的做账是不是借管理费用电费1.5,贷预付账款1.5?
员工宿舍的房租和水电都是每个月按照公户打给房东(可以开票的),可是只给开房租部分,水电部分不开,那如何做账,借:应付账款-某某贷银行,那另外一笔呢借:管理费用贷什么呢
老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元








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