送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-10 11:33

你好好的,祝您工作学习愉快,

微信用户 追问

2020-08-10 13:22

老师麻烦你,刚才我问的问题好像还那样,我因为月底计提了其他没代开的税金及附加,但看完5月的账还是没计提,计提了代开的专票。为什么其他几笔没计提啊

微信用户 追问

2020-08-10 13:24

对不起,刚您会答了,谢谢了

玲老师 解答

2020-08-10 13:25

您好,是其他题目,我回复了,然后现在不需要回复了是吧?好的,祝您工作学习愉快

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相关问题讨论
你好好的,祝您工作学习愉快,
2020-08-10 11:33:14
不客气,有空给五星好评:,
2022-08-21 11:03:44
你好请把题目和图片前边完整发一下
2021-07-08 13:31:30
你好,刚刚外面回来,你说
2018-12-21 13:48:00
您好!12月1日,借:原材料82000,应交税费-应交增值税(进项)10400,贷:银行存款92400,12月8日,借:原材料32800,应交税费-应交增值税(进项)4264,贷:应付账款37064,12月15日,借:原材料49200,贷:股本40000,资本公积-股本溢价 9200,12月31日,发出原材料单位成本=(40000+82000+32800+49200)/(1000+2000+800+1200)=40.8,生产领用:2000×40.8=81600,管理部门领用=1000×40.8=40800,会计分录:借:生产成本81600,管理费用40800,贷:原材料122400,期末库存材料成本=40000+82000+32800+49200-122400=81600,期末材料的可变现净值=95000-5000-9400=80600,发生减值=81600-80600=1000,会计分录:借:资产减值损失1000,贷:存货跌价准备1000
2019-12-12 09:25:51
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