老师我们是工程公司,按合同约定开具发票,发票一般分两次开具,做账时仅就开具的发票确认主营业务收入和转成本吧?尾款开具时再做账务处理?

过时的项链
于2020-08-10 11:08 发布 1824次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
可以这么操作的
2020-08-10 11:16:55
你好同学
一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分
借:劳务成本 贷:银行存款
借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03
你好,冲销之前暂估分录,然后根据发票做上述分录
2019-04-01 10:34:28
你好 那你们是销货成本吗? 那你5月做 借主营业务成本贷库存商品
2020-06-05 09:25:29
你好 成本比如人工 都是成本的 正常记收入 同时结转成本
2022-03-09 14:58:04
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