老师你好!你好! 麻烦问你个问题,我去年暂估的成本是6000我也结转了成本,但我今年收到的发票是6700,我该怎么做账务处理。谢谢了
快乐的帅哥
于2021-01-20 22:21 发布 1477次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,是的 需要冲红暂估的成本了
2020-01-15 11:25:50

你好,你之前购入电线所做的分录是?
2019-09-18 13:54:37

您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。
您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
2019-12-30 11:20:20

同学你好
红冲暂估的,然后按照实际收到的发票做分录
2021-01-21 06:37:50

你好!可以和外帐一样的下月再做调整
2018-09-06 15:51:11
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