送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-07 09:33

你好
收到时
借,库存现金等
贷,其他应付款一保险
交保险
借,其他应付款一保险
贷,银行存款

上传图片  
相关问题讨论
分录是对的,只是要改为应付职工薪酬科目
2019-04-15 11:53:16
你好 收到时 借,库存现金等 贷,其他应付款一保险 交保险 借,其他应付款一保险 贷,银行存款
2020-08-07 09:33:49
也是按应发工资计提工资,分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2018-12-10 09:15:02
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-07-13 15:04:56
计提时;借:管理费用-工资15500 贷:应付职工薪酬-工资15500 发放是:借:应付职工薪酬-工资15500 贷:其他应收款-个人社保 1521.36 银行存款(或者库存现金)13978.64
2019-04-25 17:03:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...