- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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分录是对的,只是要改为应付职工薪酬科目
2019-04-15 11:53:16

你好
收到时
借,库存现金等
贷,其他应付款一保险
交保险
借,其他应付款一保险
贷,银行存款
2020-08-07 09:33:49

也是按应发工资计提工资,分录是这样的
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-12-10 09:15:02

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-07-13 15:04:56

计提时;借:管理费用-工资15500 贷:应付职工薪酬-工资15500
发放是:借:应付职工薪酬-工资15500 贷:其他应收款-个人社保 1521.36 银行存款(或者库存现金)13978.64
2019-04-25 17:03:24
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