- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款
2022-03-06 17:07:36

付款时借预付账款贷,银行存款摊销时借管理费用等贷预付账款,每个月都做一样的,这个摊销分录如果是专用发票,可以一次抵扣记入进项
2020-08-06 09:42:05

同学,你好
你要给保险公司开发票吗?
2021-04-29 11:08:04

公司赠与100积分,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录:
借:销售费用
贷:其他应付款--100积分
(2)客户购物使用代金券时,会计分录:
借:其他应付款--100积分
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税(销项税额)
2020-03-05 18:04:35

你好,收到的发票有10000,但是实际收到的货只有5000,你是开具发票,还是收到发票?
2019-09-02 09:14:14
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