- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款
2022-03-06 17:07:36

付款时借预付账款贷,银行存款摊销时借管理费用等贷预付账款,每个月都做一样的,这个摊销分录如果是专用发票,可以一次抵扣记入进项
2020-08-06 09:42:05

你好,可以先这样做分录
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2020-04-18 09:37:09

进项税额转出
借成本费用 贷进项税额转出
2017-12-06 15:06:35

你好,是的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-05 14:29:39
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