老师,你好,单位7月新增一名员工,7月份去办理增加社保人员,7月没扣社保,合并在8月份一起扣除了,请问7月将其增加在工资表了,其他应收款——社保先挂在账上,等8月份扣除社保的时候再将7月份的一并冲销是吗
有有
于2020-08-04 15:36 发布 1001次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-04 15:37
您好
是的 等8月份扣除社保的时候再将7月份的一并冲销
相关问题讨论

您好
是的 等8月份扣除社保的时候再将7月份的一并冲销
2020-08-04 15:37:10

您好,没明白您的意思呢。
2019-04-24 19:27:46

你的意思是这一部分的应收账款客户不给了。那么,因为账款应该做坏账损失处理。
2019-08-05 16:24:26

那你需要有佣金的发票才可以做的哦,借银行 借佣金贷应收这样做
2019-08-14 16:40:44

借,原材料 7000
其他应收款或应付账款 9000
贷,应收账款 16000
2021-05-21 20:40:30
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有有 追问
2020-08-05 13:51
bamboo老师 解答
2020-08-05 14:06