你好老师,我想问下,我是小规模。7月份开具了半年的发票(2020.8-2021.1月份租金发票)。钱会在8月份收到,我7月份应该怎么做账呀
于2020-08-04 11:30 发布 897次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2020-08-04 11:36
您好。您计入应收账款科目。收到钱以后冲减应收账款
相关问题讨论
您好。您计入应收账款科目。收到钱以后冲减应收账款
2020-08-04 11:36:42
借银行存款/应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-10-31 11:40:52
你好,充值,借;预付账款,贷;银行存款等科目
加油的时候,借;管理费用,贷;预付账款
2019-08-13 08:40:04
您好,分录,借:现金或者银行存款,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-04-06 21:43:07
你好,之前做了账务处理了吗?
2020-09-03 16:11:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



追问
2020-08-04 11:41
李霞老师 解答
2020-08-04 11:45
追问
2020-08-04 11:54
李霞老师 解答
2020-08-04 11:56
追问
2020-08-04 11:58
李霞老师 解答
2020-08-04 11:59