请问一下就是上个月和供应商对数的时候,供应商弄错价格了,我也做完账了,然后这个月需要冲回,我的会计分录是借:管理费用 (负数) 库存商品 (正数),然后付款的时候,借:应付账款 库存商品(负数) 贷:银行存款 ,这样可以吗?

gyeommi
于2020-08-03 14:38 发布 996次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-03 14:39
你上个月怎么做分录的 这样好判断你的账务是否正确 你红冲是因为多了钱还是少了钱
相关问题讨论
(1)借:原材料 2000
贷:待处理财产损溢——待处理财产损益 2000
(2)借:待处理财产损溢——待处理财产损益 10000
贷:产成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金额是没错的 只是库存现金和应付账款挂科目错误了。 你直接做一笔 借库存现金 贷应付账款 摘要写调整19年某凭证号
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分录是正确的!
2020-09-05 12:17:21
你好
给你退了钱的吗
2020-08-21 10:11:38
您好
借:管理费用 借方红字
借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2020-08-19 14:53:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



gyeommi 追问
2020-08-03 14:49
meizi老师 解答
2020-08-03 14:55
gyeommi 追问
2020-08-03 15:05
meizi老师 解答
2020-08-03 15:10