送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-03 14:39

你上个月怎么做分录的 这样好判断你的账务是否正确    你红冲是因为多了钱还是少了钱

gyeommi 追问

2020-08-03 14:49

红冲是多了钱,上个月的分录是借:库存商品    贷:应付账款,借:管理费用    贷:库存商品

meizi老师 解答

2020-08-03 14:55

你好     那你就做  借应付账款贷库存商品  借管理费用红字 贷库存商品红字

gyeommi 追问

2020-08-03 15:05

那像我上面说的做可以吗?

meizi老师 解答

2020-08-03 15:10

你好   借:管理费用 (负数) 库存商品 (正数) 这个是什么分录  贷方是库存商品正数吗 ?你还是按我写的分别红冲吧

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(1)借:原材料 2000 贷:待处理财产损溢——待处理财产损益 2000 (2)借:待处理财产损溢——待处理财产损益 10000 贷:产成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金额是没错的 只是库存现金和应付账款挂科目错误了。 你直接做一笔 借库存现金 贷应付账款 摘要写调整19年某凭证号
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分录是正确的!
2020-09-05 12:17:21
你好 给你退了钱的吗
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2020-08-19 14:53:46
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