请问一下就是上个月和供应商对数的时候,供应商弄错价格了,我也做完账了,然后这个月需要冲回,我的会计分录是借:管理费用 (负数) 库存商品 (正数),然后付款的时候,借:应付账款 库存商品(负数) 贷:银行存款 ,这样可以吗?
gyeommi
于2020-08-03 14:38 发布 957次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-03 14:39
你上个月怎么做分录的 这样好判断你的账务是否正确 你红冲是因为多了钱还是少了钱
相关问题讨论

您好!借管理费用-贷预付账款
2022-10-25 20:18:20

你好; 借信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷 应收账款 ; 如果 你们是小企业会计准则; 直接丛; 借 管理费用贷应收账款
2022-09-05 15:12:04

您好
借 银行存款 借方蓝字
借 管理费用 借方红字
2022-03-30 19:57:13

借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,这个是计提
支付,借应付职工薪酬贷库存现金。
2020-08-30 16:10:36

你好,可以计入管理费用,就和单位部分一样做
2020-05-03 16:19:36
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