预收对方公司的货款是不是借银行存款,贷预收账款, 问
您好,开票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 答
我想问,我公司是一般纳税人,12月份开的发票本来有 问
您好,没有办法,这个没有进项,必须要交的 答
老师,您好,我想请问下淘宝平台发货时2025年12月,202 问
那么那个算是是1月的收入 答
老师,农业社会化服务项目资金,由基层供销合作社发 问
必须提供服务明细,且建议让农户签字确认。 明细要包含服务村名、农户姓名、作业亩数、服务类型(收割 / 耕田)等信息;农户签字是项目资金审计的核心佐证,能规避虚报冒领风险。 答
老师,墙体上画画开发票开什么类目呢 问
你好,可开文化服务 答

计提工资,社保(包括个人和公司部分),公积金(包括公司和个人部分),个税(包括公司和个人部分)的时候应该怎么做分录啊?
答: 一、计提工资,按应发工资进行计提工资。 借:管理费用——工资 借:应付职工薪酬——工资 假定只有管理人员的工资,如果有其他人员,按员工性质入费用。 二、计提社保费用,只计提公司承担的社保费用,计提分录是: 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 三、计提公积金的分录是: 借:管理费用——公积金 贷:应付职工薪酬——公积金 按公司承担的公积金计提。 四、个税计提,是计提生产经营所得的个税,如果是工资的个税不存在计提,工资的个税是代扣代缴,不用计提。 计提生产经营所得的个税的分录是: 借:所得税费用 贷:应交税费——应交个人所得税
计提工资,社保(包括个人和公司部分),公积金(包括公司和个人部分),个税(包括公司和个人部分)的时候应该怎么做分录啊?
答: 同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:管理费用-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提工资,社保(包括个人和公司部分),公积金(包括公司和个人部分),个税(包括公司和个人部分)的时候应该怎么做分录啊
答: 1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 贷:银行存款。







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2020-08-03 10:23
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