老师,上月计提的应交增值税-未交增值税,在本月缴纳,那本月的应交税费的T字账的借方有缴纳上月的未交增值税,那本月也发生了借贷,这样不是多了一个借方吗?

Frisa冯
于2020-08-02 22:12 发布 1494次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-08-02 22:14
你好,
是的,你的理解很对
把上月的余额加上就可以平衡了
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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