送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-12 09:28

老师,您的意思是在减免表体现了本期期末数,就得做这笔分录是嘛?只是没有在报税系统里抵扣是嘛?

新雨旋阳 追问

2016-07-12 09:41

那如果后期报税都是代开的,又不可以做退税处理,只要报税的时候,减免表里都要填这个数呢?期初数

邹老师 解答

2016-07-12 09:22

你好,你在报表上填写了,就需要做分录
借;应交税费-应交增值税   贷;管理费用1050

邹老师 解答

2016-07-12 09:30

是的

邹老师 解答

2016-07-12 09:44

在本年累计体现,所以个人建议不要减免,等有应纳税额的时候减免或者不减免

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