老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师,货款已经在这个月23号当天付了,最后还要根据实际情况多退少补,尾款在下个月月底之前结算,请问这个账期就是一个月吗?账期啥意思呀?
答: 你好!账期就是从你账面确认应收应付往来,到最终收到或者支付款项的时间间隔,一般按天计算。
我这边结算金额货款为362559.32,他有月销售返利8927.69及配送费6230.25,实际需要我开票的金额为347401.38这个专票我需要怎样开
答: 你好!专票可以按货款金额开,返利和配送费让对方开发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师问下,之前每个月支付工资总记23131.5实际这个是作为生育津贴,现在支付尾款7024.02。这个怎么把账做平
答: 借银存贷其他应付款 借其他应付款贷银存7024.02,管理费用





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