老师我家给男员工租了一间宿舍,给女员工租了一间 问
你好,你们需要房子的话可以租赁 答
老师,我们是生产公司,软件没有制造费用、直接人工 问
您好,可以的,这种你直接计入成本中可以 答
老师您好,帮我看看我月末结转的投资收益科目在借 问
你好,正在回复题目 答
我司为内地一般纳税人,直接支付香港企业服务费220 问
你好 你这里替对方承担的税金计入营业外支出。因为这个本来不属于你们应该承担的费用,是基于合同等约定,不属于正常的生产经营成本费用。 答
请老师看看我3月份的应交税费—应交增值税明细账 问
同学你好 看着没有问题 答

张某结工程款10万,原借进度款8万,现支付尾款2万,但是需要从尾款2万里扣除3000质保金,实际只支付1.7万,这笔尾款分录怎么做?,
答: 您好 借:应付账款 20000 贷:银行存款 17000 其他应付款——质保金 3000
张某总工程款10万,原支进度款8万,现支付尾款2万,要从尾款中直接扣除3千元的质保金。实际只转账付款1.7万,现在,该如何处理凭证?
答: 3000元挂应收账款按就行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
答: 你好,请稍等我去看下哦
一笔08年工程尾款说16万放在其他应付款,支付时发现施工方虚报了2万的空调,实际支付了13万,还有1万要在电梯验收合格后支付,但对方一直没要钱,现在想处理应付款里的这笔钱,该怎么做啊?
一笔08年工程尾款比如说16万放在其他应付款,支付时发现施工方虚报了2万的空调,实际支付了13万,还有1万要在电梯验收合格后支付,但对方一直没要钱,现在想处理应付款里的这笔钱,
咨询一下,应支付工程款2万,实际支付1.5万,剩余0.5作为质保金,分录,借,应付账款2万,贷银行存款1.5万,贷,应付账款~应付质保金0.5万。发票来了后,借工程施工2万,贷应付账款2万。以上对吗?





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