企业给员工缴纳的社保费,个人承担的部分也全部由 问
你好,如果你不做工资里面直接做企业负担的社保,抵扣不了所得税的。你做工资里面给他申报个税,然后申报个税之后再填写专项扣除,这里面可以抵扣个税,不影响个税。这种情况下可以抵扣所得税。 答
你好,老师,请问如果购买供应商的产品,供应商发票开 问
你好 那么开具给客户发票项目名称可以开B产品吗?----这个情况是可以的 但是你们自己要做好明细账的哈 要不自己也不知道真实的库存哈 答
老师,外地的餐费发票和打车费能报销吗? 问
您好,可以的,这个可以报销的 答
老师,红笔画的分录怎么写50-30理解80减不理解了 问
您好,计提坏账是发生额的概念,余额80减以前余额50-30,发生坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 答
老师 这个 不能为空 咋弄呢 问
你好,那您填写1即可 答
公账付材料款先付款后收到发票,可以直接做借:原材料 应交税费-进项税 贷 :银行存款吗还是先借预付账款贷银行存款 借原材料贷预付账款呢
答: 先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
购材料预付款时借:应付账款 贷;银行存款 材料到借:原材料-暂估 贷:应付账款 领材料时借:主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗?借:原材料 贷;应付账款 借:应付账款 贷:原材料?是这样吗?
答: 你好!是的。就是这样做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
期初应付6000元1、付期初欠款借:应付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:应付账款 6000其实是没有期初的1、 付材料款的时候应为借:预付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:预付账款 6000现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清
答: 那你这个是期初数6000,是不存在的,你期初数错了
给自己加油 追问
2020-07-30 17:07
邹刚得老师 解答
2020-07-30 17:10
给自己加油 追问
2020-07-30 17:11
邹刚得老师 解答
2020-07-30 17:14
给自己加油 追问
2020-07-30 17:16
邹刚得老师 解答
2020-07-30 17:22
给自己加油 追问
2020-07-30 17:23
给自己加油 追问
2020-07-30 17:23
邹刚得老师 解答
2020-07-30 17:30