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给自己加油
于2020-07-30 16:54 发布 1320次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-30 16:57
你好,你可以把之前付材料款的分录冲销,然后做一笔这个分录借:预付账款 6000贷:银行存款 6000
给自己加油 追问
2020-07-30 17:07
老师刚才我弄错了,是这样
邹老师 解答
2020-07-30 17:10
你好,针对这个问题还有什么疑问吗
2020-07-30 17:11
期初应付6000元1、付期初欠款借:应付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:应付账款 6000其实是没有期初的1、 付材料款的时候应为借:预付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:预付账款 6000现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清
2020-07-30 17:14
你好1、 付材料款的时候应为借:预付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:预付账款 6000这样2个分录之后,不欠对方6000元啊
2020-07-30 17:16
那期初数一直欠着呢,实际上是我的期初数据弄错了,现在不知道怎么调整
2020-07-30 17:22
你好1、 付材料款的时候应为借:预付账款 6000贷:银行存款 60002、收货收发票借:原材料 6000贷:预付账款 6000这样2个分录之后,不欠对方6000元啊这里根本看不出有期初数啊
2020-07-30 17:23
这里做了一个期6000元的
2020-07-30 17:30
你好期初应付6000元,那说明你本来期初就有欠款6000,之后购进材料6000,应付12000,你实际支付6000,那就还欠对方6000才是啊
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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