送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-30 16:57

你好,你可以把之前付材料款的分录冲销,然后做一笔这个分录
借:预付账款 6000
贷:银行存款 6000

给自己加油 追问

2020-07-30 17:07

老师刚才我弄错了,是这样

邹老师 解答

2020-07-30 17:10

你好,针对这个问题还有什么疑问吗

给自己加油 追问

2020-07-30 17:11

期初应付6000元
1、付期初欠款
借:应付账款    6000
贷:银行存款     6000
2、收货收发票
借:原材料      6000
贷:应付账款     6000
其实是没有期初的
1、 付材料款的时候应为
借:预付账款   6000
贷:银行存款   6000
2、收货收发票
借:原材料      6000
贷:预付账款     6000
现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清

邹老师 解答

2020-07-30 17:14

你好
1、 付材料款的时候应为
借:预付账款   6000
贷:银行存款   6000
2、收货收发票
借:原材料      6000
贷:预付账款     6000
这样2个分录之后,不欠对方6000元啊

给自己加油 追问

2020-07-30 17:16

那期初数一直欠着呢,实际上是我的期初数据弄错了,现在不知道怎么调整

邹老师 解答

2020-07-30 17:22

你好
1、 付材料款的时候应为
借:预付账款 6000
贷:银行存款 6000
2、收货收发票
借:原材料 6000
贷:预付账款 6000
这样2个分录之后,不欠对方6000元啊
这里根本看不出有期初数啊

给自己加油 追问

2020-07-30 17:23

期初应付6000元
1、付期初欠款
借:应付账款    6000
贷:银行存款     6000
2、收货收发票
借:原材料      6000
贷:应付账款     6000
其实是没有期初的
1、 付材料款的时候应为
借:预付账款   6000
贷:银行存款   6000
2、收货收发票
借:原材料      6000
贷:预付账款     6000
现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清

给自己加油 追问

2020-07-30 17:23

这里做了一个期6000元的

邹老师 解答

2020-07-30 17:30

你好
期初应付6000元,那说明你本来期初就有欠款6000,之后购进材料6000,应付12000,你实际支付6000,那就还欠对方6000才是啊

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先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
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你好 对  这样处理是正确的  尾款也用预付或者银行 
2022-03-12 11:05:33
你好,你可以把之前付材料款的分录冲销,然后做一笔这个分录 借:预付账款 6000 贷:银行存款 6000
2020-07-30 16:57:40
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