老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

小规模建筑劳务公司收到了一笔工程款,并开了同样金额的发票,做账时借银行贷工程结算,月末确认了收入并结转了成本,此时这个月利润是盈利,接下来的两个月没有开票,所以就没有确认收入,那对应的人工成本需要结转吗?如果不清楚,这个季度就去盈利,申报时怎么填呢?
答: 你好,如果实际有发生的话,是需要结转的。
小规模建筑劳务公司,确认收到一笔不开发票收入,应该怎么入帐
答: 同学你好。正常入账。开票与否不影响科目与金额 只是报税时区分是否开票。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模劳务公司,劳务派遣的差额5%发票开成了建筑劳务3%的发票,劳务派遣按差额计提成本,如果是建筑劳务3%的发票的话,我确认收入,成本怎么计提呢
答: 按你实际发生的成本确认为成本的。






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QIび 追问
2020-07-30 11:20
QQ老师 解答
2020-07-30 11:31