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everyday
于2016-07-11 11:44 发布 892次浏览
黄老师
职称: 会计师
2016-07-11 12:27
但是以前的会计不计提那这个应该怎么写呢?我看了,网上还需要结转的。
everyday 追问
2016-07-11 12:47
老师还在吗
2016-07-11 13:01
还有一个是在汇算清缴的时候那个在本月季实际应补所得税额,那一栏发生了5.8吧,四月银行对账单里面有这一笔。那这个金额的分录,是不是跟上面一个分录也是一样的。
黄老师 解答
2016-07-11 11:47
你好,依据银行回单入账就可以了,借:应交税费-应交增值税(已交税费) 贷:银行
2016-07-11 12:56
不用做那么复杂,按上面那样写是可以的
2016-07-11 14:32
补交去年所得税,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行
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黄老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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