送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-27 08:51

进项税额可以变动的,你可以认证部分 ,有税负一般是按税负交,要不到时候税局查就不止交这么多了,你们要是有2套账话

疏影陌离 追问

2020-07-27 08:53

老师你说的内账和外账两套帐是吧?

maize老师 解答

2020-07-27 08:56

是的,有2套账话,一般是外账按税负交税,你们那边要是有税负话,

maize老师 解答

2020-07-27 08:56

没有2套账,你们可以按实际交,这样也 不怕查,万一税局说你们没有达到税负,你们也不怕查

疏影陌离 追问

2020-07-27 08:58

那交增值税就是外账交,他只是有税负不能按照销减进交,只能按照税负交,是吗?

疏影陌离 追问

2020-07-27 09:00

那老师你说按照实际的交,我们就得按照税负交,如果按照销减进是不行的,这样税负不达标,后期税务局查账,我们没有达到税负就得补交税金是吧?

maize老师 解答

2020-07-27 09:01

是的,税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=销项税额--进项税额-留底税额+进项税额转出, 销项税额=不含税销售额*税率

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相关问题讨论
进项税额可以变动的,你可以认证部分 ,有税负一般是按税负交,要不到时候税局查就不止交这么多了,你们要是有2套账话
2020-07-27 08:51:41
这个计入销项税额,最终转入应交税费——未交增值税,这个代开专票,在税务代开时直接缴税处理,不免税,属于预交的增值税
2018-07-11 22:44:51
你好,本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%,收入=10000,7%的税负那增值税=700 需要的进项税额=1300-700=600 需要的进项发票含税金额=600/税率 *(1%2B增值税税率)
2020-06-19 15:08:46
增值税税负=应交增值税/不含税收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000 你这x=700
2020-06-19 14:25:38
你好,多交不需要 做分录,未交需要做上述分录
2017-05-23 11:34:54
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