- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
本月把5月份的收入做红字冲销 然后再根据发票写蓝字分录
2020-07-26 12:44:02
你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额
2018-03-08 09:58:06
你好 这种系统差异没关系 直接把差额转入营业外支出科目
2021-05-28 10:52:07
你好计入销售费用中。 配件是货物 要视同销售的
2020-06-23 14:14:42
需要开具红字发票,将多开的部分给冲回来。
借:应收账款 贷:以前年度损益调增 应交税费--应交增值税(销项税额) 金额均为负数
其实您可以和客户协商一下,等下次销售时,给其做现金折扣或销售折让处理,比较省事。
2018-03-06 15:22:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


