送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-05 09:39

借银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

凝冰点 追问

2021-08-05 10:01

那之前已经算做不开票收入计税的营业收入,后来又正式开发票了,这个要怎么做分录?

郭老师 解答

2021-08-05 10:03

你好红冲上面的五票收入不是吗?然后做发票的,一正数一负数,不需要多交税。

凝冰点 追问

2021-08-05 10:08

也就是说,之前的开票收入计税了之后再开发票的话,只要把不开票收入重复的部分做负数就可以了对吗?

郭老师 解答

2021-08-05 10:12

是的,是的,是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
借银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-08-05 09:39:17
那你现在做的货款是不含税的金额 吗? 如果是补记销项税额就可以。 借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税额
2018-10-23 12:42:38
您好 本月把5月份的收入做红字冲销 然后再根据发票写蓝字分录
2020-07-26 12:44:02
你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额
2018-03-08 09:58:06
你好 这种系统差异没关系 直接把差额转入营业外支出科目
2021-05-28 10:52:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...