老师,我们上个月开了票,报了税。但是发票没有入账。我们7月入了账。但是这个发票的增值税已经在上个月交了,这个月我们没有开发票。但是有其他的进项。当我们进行结转未交增值税的时候,这就把上个月的发票销项也算了进去,重复入了。请问这该怎么处理呢?
小财务
于2020-07-26 12:42 发布 1055次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-26 12:43
你好,那你反分录再冲销这个就行了
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您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17

你好,那你反分录再冲销这个就行了
2020-07-26 12:43:30

本月属于留抵税额,可以做你说的分录
2018-09-29 14:45:41

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

同学你好,结转税费的科目,是原销项税额的贷方转到借方,原进项税额的借方转贷方,如果转出未交增值税在贷方,原销项税=进项税额%2B转出未交的,也就说明销售开票的多,进项不够抵扣,那就要缴纳增值税,
你们是要缴纳增值税,这个是12月份的增值税,你指的本期是那个月份的,
2022-01-02 15:00:33
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