老师,我们购买原材料,已付款了,但是发票还没到,如果是暂估入库的话,就是借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估入库,可是我们已经付款了,按理来说,是不能入在应付账款-应付暂估入库这个科目了,那像这种没有发票,已付了款的应该怎么做分录呢?
木木
于2016-07-08 16:43 发布 1968次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好,还是在暂估入库里头合算。付款你可以借预付账款,贷银行存款。收到货没有发票,月底做。借库存商品,贷应付帐款暂估入库。下月初红冲此凭证就可以了
2016-07-08 16:45:57

收到发票才是 借;原材料 贷;应付账款
2016-03-22 19:39:52

是的,可以的,有制造费用的可以结转到本年生产成本
2019-07-10 12:27:31

你好,可以写原材料入库,也是可以的
2019-04-01 17:10:22

你好
收到发票多少的
2020-04-10 18:25:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息