送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-24 15:34

您好,那您发工资时借应付职工薪酬贷应收账款

我是田甜~坏脾气&2得有气质 追问

2020-07-24 15:42

我是这样处理的!

玲老师 解答

2020-07-24 15:43

你好,那您的分录正确

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相关问题讨论
您好,那您发工资时借应付职工薪酬贷应收账款
2020-07-24 15:34:16
你好,你开发票给客户的话按多少钱开?
2020-05-28 23:18:25
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34
你好 你实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益 (加计扣除部分)
2019-09-10 15:07:10
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 缴纳借应交税费-未交增值税 贷加计扣除 银存
2019-08-26 16:20:51
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