- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-24 15:34
您好,那您发工资时借应付职工薪酬贷应收账款
相关问题讨论

您好,那您发工资时借应付职工薪酬贷应收账款
2020-07-24 15:34:16

你好,你开发票给客户的话按多少钱开?
2020-05-28 23:18:25

借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34

你好 你实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益 (加计扣除部分)
2019-09-10 15:07:10

计提借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
缴纳借应交税费-未交增值税
贷加计扣除
银存
2019-08-26 16:20:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
我是田甜~坏脾气&2得有气质 追问
2020-07-24 15:42
玲老师 解答
2020-07-24 15:43