这个分录,用房子抵账肯定不正确,这个我了解,但是这个错误的分录我看不懂,就算抵账也应该是借:其他应付款 贷固定资产,库存商品之类的,这里借:预付 贷方还是确认收了钱用预收,我要明白这个来龙去脉,好进行调整,老师给看看
叶子。。
于2020-07-23 18:06 发布 794次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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可以的,可以这么做的。
2022-06-07 11:25:55

你好!如果起初数据已录入就不用在做凭证了
2016-10-14 21:58:38

库存商品大,其他应付款大,那就是销售很少,企业有没有固定资产,真实的就可以
2020-03-07 18:52:52

你这里看分录,比如你欠甲方100万,乙方欠你100万,你这直接让乙方给了一栋房子给甲方,抵了这三角债的分录
2020-07-23 20:09:45

您好,对的,这个是没错的,对
2024-07-13 21:08:18
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