送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-23 11:13

您好,应将不足部分补付时 借:预付账款 袋:银行存款 ,为什么呀?--这个就是“一预到底”的处理思路,更能体现整个业务处理的脉络清晰。

阿刁 追问

2020-07-23 11:14

然后月末又怎么处理 这个 预付账款呀,直接冲销吗

张艳老师 解答

2020-07-23 11:15

是这样理解的,等商品入库时,做
借:库存商品  
    贷:预付账款【这里包括之前的预付金额+未结算的金额】
等支付未结算部分金额时,再做
借:预付账款
    贷:银行存款

阿刁 追问

2020-07-23 11:18

知道了知道了,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-23 11:19

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
你好 工业的吗 之前做了预付账款的吗
2021-03-10 18:22:19
您好,应将不足部分补付时 借:预付账款 袋:银行存款 ,为什么呀?--这个就是“一预到底”的处理思路,更能体现整个业务处理的脉络清晰。
2020-07-23 11:13:28
你好!应该是主营业务收入 和应缴税费—增值税销项
2016-07-07 08:59:42
其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好 如果单位预付业务不多 可以不用预付账款科目 直接用应付账款科目
2022-03-26 15:04:47
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