5月份收到房租发票(5-6月份),6月份公司才付款项,请问老师5月份的6月份的账务分别怎么处理呢,是否需要分别摊销,老师帮我答疑下,谢谢
????黛慧子
于2016-07-07 17:52 发布 1258次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-07 17:55
具体分录怎么写呢?
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你好,按规定五月份儿应该计提。六月份实际付款时再冲销
2016-07-07 17:54:09

1月份借预付贷银存,二月份收到发票不用做,四月份开始做借管理费用贷预付按月摊销,五-9月份都要做这个分录,金额就是发票金额/6
2019-03-22 16:50:04

你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39

你好 那你们19年每月都按月暂估了费用的吗 ? 只是3月才拿回来发票的 是吧
2020-03-26 10:40:25

借:预付账款贷:银行存款,摊销借:管理费用贷:待摊费用;收到发票借:待摊费用贷:预付账款
2017-12-18 14:59:48
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晓海老师 解答
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