送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-22 09:18

你好  这种不需要支付的款项 要么直接支付给业务经理  要么转入营业外收入科目

特别 追问

2020-07-22 09:22

都是有发票的,但是账面上未过账,如果我把应付账款--单位转为其他应付款--业务经理,这样也可以么,还需要提供原始凭证么

轶尘老师 解答

2020-07-22 09:22

需要提供一个经理已经支付货款的说明

特别 追问

2020-07-22 09:30

好的老师,我公司其他应收款法人亲戚的卡往来也挂了很多,用于取现和支付项目工资,我可以用应付账款冲减这个其他应收么

轶尘老师 解答

2020-07-22 09:31

不可以 不同性质的往来不能对冲

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你好 这种不需要支付的款项 要么直接支付给业务经理 要么转入营业外收入科目
2020-07-22 09:18:56
你好,应付账款不需要根据项目细分,只需要根据供应商名称设置明细就是了
2019-06-17 15:02:17
你好,据实把应付账款的借方调整到预防账款借方核算
2017-04-14 15:17:01
一样的呀,都是二级科目挂公司
2023-02-01 14:36:13
你好; 暂时不支付或者是支付 便于对账; 会先走应付账款过度下;  便于后期对账的 
2023-02-21 09:55:43
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