- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
暂估了成本只要在明年汇算清缴之前来发票就可以了
2019-12-31 10:13:07
只有收到发票了 才可以转入工程施工科目
2019-08-12 17:35:03
你好 这种不需要支付的款项 要么直接支付给业务经理 要么转入营业外收入科目
2020-07-22 09:18:56
你好,内账可以一起记账
2019-10-16 10:47:14
您好,7月份先红冲应付账款 暂估,再按照发票入账
2019-08-22 16:05:56
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