- 送心意
刘诗
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-21 17:08
你好!因为如果你直接做借:银行存款的话,是无法知道哪个客户回款的,然后通过应收账款过下,方便统计客户,而且实务中也很少开票确认应收和回款是同步,总归会有个时间差,所以一般都会通过应收账款过下。
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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聪明的柚子 追问
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