增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

建筑公司,乙方代发工资,乙方不是当月发当月的,乙方可能2-3月发放一次,那么我做账是根据实际乙方实际发放入账吗?还是每月把乙方代发部分直接做:贷,应收账款
答: 您好,每月把乙方代发部分直接做:贷,应收账款即可
建筑公司.收到一笔别人挂靠我们公司的工程款.然后又用公户转到挂靠这个个人的头上了.我需要怎么做账.之前开票的时候记的是应收账款
答: 你好 从应收账款转到其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是建筑公司,之前的很多材料都是甲供,记到应收账款,现在要竣工结算了,这些甲供应该是扣减已付款,请问怎么做账务调整?
答: 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—— —应交增值税(销项税额)








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2020-07-21 16:11
微微老师 解答
2020-07-21 16:14
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