老师你好,我有一笔用于个人消费专票,当初我可能做 问
你好,作进项税额转出,计入相应的费用 答
Fenny老师,想咨询您个问题。 问
你好,在的,同学有什么问题呀。 答
请问老师,是不是选第1种?我们公司注册资本1000万,已 问
是的,就是选择第1个就行 答
发票上公司购进了一辆车怎么入账 问
你好 借:固定资产 贷:应付账款/银行存款 答
老师,公司有个员工2026年1月2月在我们公司上班试 问
可以的,试用期可以那样做 答

老师,业务招待费不是在在税前扣除嘛,如果我记入管理费用-业务招待费还需要在税前扣除嘛
答: 你好,业务招待费如果有发票的,按发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣汇算签约的时候填写纳税调整明细表,扣除项目里面有一个招待费。
老师,我公司有大量的餐饮费发票,这个做管理费用-餐费,还是记管理费用-业务招待费,记哪个更好,是不是还关系到所得税前扣除的问题。麻烦老师给讲解一下
答: 你好,如果是出差的餐费,可以计入管理费用-差旅费,接待费,计入管理费用-业务招待费,可以分开一点做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业所得税汇算,销售费用中的业务招待费还扣除吗,还是说只扣除管理费用
答: 企业所得税汇算清缴时,销售费用中的业务招待费是可以扣除的,但是有一定的限制。根据我国的税法规定,企业的业务招待费在税前扣除的比例不能超过销售(营业)收入的0.5%。如果超过了这个比例,超出部分就不能在税前扣除了。








粤公网安备 44030502000945号



PS33 追问
2020-07-21 10:49
紫藤老师 解答
2020-07-21 10:51
PS33 追问
2020-07-21 10:53
紫藤老师 解答
2020-07-21 10:54
PS33 追问
2020-07-21 11:08
紫藤老师 解答
2020-07-21 11:09
PS33 追问
2020-07-21 11:11
紫藤老师 解答
2020-07-21 11:12
PS33 追问
2020-07-21 11:13
紫藤老师 解答
2020-07-21 11:14