- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好
借,预付账款
贷,银行存款
2020-07-21 10:37:35

你好,需要摊销做分录的。发票最好是一年一开。
2019-06-03 08:42:02

你好!预交款放在预付账款里核算,每月摊销按优惠晚的金额核算
2016-07-14 13:34:14

预收时借:银行存款 贷:预收账款
2020-04-13 19:41:13

你好,这个预收房租,分录是 借:银行存款 贷 预收账款 然后摊销时 借:预收账款 贷 其他(主营)业务收入
2021-11-25 20:51:06
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