老师你好,销售一批货给某公司10万,之前预收9万.,还有9万未收。我给对方开票10万。我这样做会计分录对不? 借:预收账款1万 应收账款9万 贷:主营业务收入 应交税费增值税销项税

柳葉飛青
于2020-07-20 15:56 发布 1046次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的,
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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